平成16年度予算概算要求概要
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国土交通省関係予算概算要求成果目標別総括表

(単位:百万円)

区分 事業費 国費
16年度
要求額
A
前年度

B

倍率

A/B

16年度
要求額
C
前年度

D

倍率

C/D

○暮らし 10,243,791 10,121,424 1.01 2,192,557 1,955,731 1.12
 目標1 居住水準の向上 6,427,264 6,630,389 0.97 749,589 657,919 1.14
 目標2 バリアフリー社会の実現 462,071 402,657 1.15 203,055 172,192 1.18
 目標3 子育てしやすい社会の実現 8,373 6,842 1.22 3,751 2,852 1.32
 目標4 住環境、都市生活の質の向上 2,911,977 2,688,354 1.08 1,003,372 914,315 1.10
 目標5 アメニティ豊かな生活環境の形成 263,757 230,442 1.14 137,094 117,696 1.16
 目標6 良質で安全な水の安定した利用の確保 170,349 162,740 1.05 95,696 90,757 1.05
○安全 2,913,660 2,570,423 1.13 1,644,133 1,417,542 1.16
 目標7 水害等による被害の軽減 1,851,672 1,665,326 1.11 1,090,212 964,902 1.13
 目標8 地震・火災による被害の軽減 480,550 425,324 1.13 251,904 217,749 1.16
 目標9 交通安全の確保 568,624 468,365 1.21 278,727 216,877 1.29
 目標10 海上における治安の確保 12,814 11,408 1.12 23,271 17,997 1.29
 目標11 船員災害の防止 19 17 1.12
○環境 786,264 672,649 1.17 451,568 379,306 1.19
 目標12 地球環境の保全 15,161 14,630 1.04 17,116 13,885 1.23
 目標13 大気、騒音等に係る生活環境の改善 137,579 119,531 1.15 93,627 81,911 1.14
 目標14 良好な自然環境の保全・再生・創出 182,097 180,734 1.01 104,598 97,436 1.07
 目標15 良好な水環境への改善 343,973 255,334 1.35 189,742 143,348 1.32
 目標16 循環型社会の形成 107,454 102,420 1.05 46,485 42,726 1.09
○活力 6,734,125 6,538,427 1.03 2,655,062 2,378,919 1.12
 目標17 広域的モビリティの確保 3,194,531 3,139,011 1.02 1,117,465 1,013,237 1.10
 目標18 国際的な水準の交通サービスや国際競争力等の確保・強化 1,687,313 1,668,956 1.01 812,439 707,949 1.15
 目標19 物流の効率化 43,991 45,373 0.97 28,872 28,305 1.02
 目標20 都市交通の快適性・利便性の向上 1,109,961 1,010,333 1.10 341,775 313,069 1.09
 目標21 地域交通確保 819 15,292 15,068 1.01
 目標22 地域間交流・観光交流等内外交流の推進 676,969 673,235 1.01 281,306 272,651 1.03
 目標23 新たな市場の育成 660 皆増 6,907 1,036 6.67
 目標24 公正で競争的な市場環境の整備 20,000 皆増 46,090 25,188 1.83
 目標25 産業の生産性向上 4,452 1,983 2.25
 目標26 消費者利益の保護 700 700 1.00 464 433 1.07
○共通の政策課題            
 目標27 IT革命の推進 77,730 69,296 1.12 57,593 52,284 1.10

小計

20,755,570 19,972,219 1.04 7,000,913 6,183,782 1.13
○共通的経費等 643,369 603,677 1.07 800,897 746,122 1.07

合計

21,398,939 20,575,896 1.04 7,801,810 6,929,904 1.13
公共投資関係費 21,398,939 20,575,896 1.04 7,168,718 6,332,690 1.13
行政経費 633,092 597,214 1.06

  1. 公共投資関係費及び行政経費のうち裁量的経費については、要望額である。
  2. 本表は、沖縄振興開発事業費の国土交通省関係分を含む。
  3. 事業費欄は公共投資関係費分を計上している。
  4. 複数の目標の実現に資する予算については、最も関係の深い目標に区分している。
  5. 本表には、NTT−A型は含まれていない。
  6. 本表のほか、平成16年度要求額(国費)には、NTT事業償還時補助等として250,965百万円がある。
  7. 本表のほか、事業の推進経費として
    • 国土総合開発事業調整費等    24,343百万円(1.23倍)
    • 都市再生プロジェクト事業推進費  20,000百万円(1.33倍)
    • 社会資本整備重点計画等推進費 200,000百万円(新規)
      がある。
  8. 調整費等を加えた公共投資関係国費計は、7,413,061百万円(1.16倍)である。

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