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河川局


I.平成12年度河川局関係予算の概要

第1 予算の概要



河川局所管予算決定総括表 (国費)

(単位:百万円)

事   項 前年度予算額




(A)
平成12年度決定額
(B)

対前年度

倍  率

(B/A)
治水事業等全体(特定治水を含む) 備考



(B)
うち経済新生特別
枠(環境・情報通
信・街づくり等対
      応分
うち生活関連
等公共事業重
   点化枠

うち地域戦略
 プラン事業
   推進費
前年度予算額


(C)
12年度決定額


(D)
対前年度
倍  率

(D/C)
 治 山 治 水 1,230,309 1,235,888 8,800 50,487 15,332 1.00 1,267,889 1,273,168 1.00 1.治水事業等には、道路関係社会資本分として
  決定額 29,200百万円(前年度 44,400百万円
  )を含んだ額である。

2.治水事業には、前年度剰余金等として 6,313
  百万円(前年度 3,262百万円)を含んだ額で
  ある。

3.決定額には、国土交通省関係予算 15,319百万
  円を含んだ額である。

4.本表のほかにNTT−A型 168百万円(前年
  度 243百万円)及び行政部費 2,072百万円(
  前年度 1,909百万円)がある。

 治 水 事 業 1,180,531 1,184,220 8,707 48,209 15,064 1.00 1,217,871 1,221,355 1.00
  河 川 629,854 635,683 6,382 26,928 12,254 1.01 657,247 663,608 1.01
  河 川 481,475 486,875 4,114 21,335 7,369 1.01 496,655 502,051 1.01
  都市河川 118,379 118,218 2,268 5,593 4,885 1.00 130,592 130,967 1.00
  河川災害復旧
  等関連緊急
30,000 30,590 - - - 1.02 30,000 30,590 1.02
  ダ ム 334,092 329,504 1,117 10,627 542 0.99 342,370 337,235 0.99
  砂 防 215,447 217,895 1,208 10,654 2,268 1.01 217,116 219,374 1.01
  機 械 1,138 1,138 - - - 1.00 1,138 1,138 1.00
 急傾斜地崩壊
 対策等事業
49,778 51,668 93 2,278 268 1.04 50,018 51,813 1.04
 特定治水施設等
 整備事業
37,580 37,280 - - - 0.99 - - -
 住宅宅地基盤特定治
 水施設等整備事業
16,080 16,080 - - - 1.00 - - -
 下水道関連特定治
 水施設整備事業
21,200 21,200 - - - 1.00 - - -
 都市公園等関連特定
 治水施設等整備事業
300 - - - - - - - -
小   計 1,267,889 1,273,168 8,800 50,487 15,332 1.00 1,267,889 1,273,168 1.00
海 岸 事 業 35,915 36,136 126 1,336 994 1.01 35,915 36,136 1.01
1,303,804 1,309,304 8,926 51,823 16,326 1.00 1,303,804 1,309,304 1.00
 災害復旧関係事業 47,305 51,413 0 0 0 1.09 47,305 51,413 1.09
  災 害 復 旧 35,084 37,804 0 0 0 1.08 35,084 37,804 1.08
  災 害 関 連 12,221 13,609 0 0 0 1.11 12,221 13,609 1.11
合   計 1,351,109 1,360,717 8,926 51,823 16,326 1.01 1,351,109 1,360,717 1.01


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